Отчетность ооо на усн в 2018 году график

Календарь бухгалтера при УСН на 2019 год

Отчетность ооо на усн в 2018 году график

Календарь бухгалтера 2019 — УСН поможет сориентироваться в определении крайних сроков сдачи отчетности и осуществления платежей во все необходимые инстанции. Он увяжет их с периодами сдачи отчетности, видами отчетов, которые нужно подготовить, видами оплачиваемых налогов и взносов, и в итоге поможет бухгалтеру эффективно организовать свою работу.

Состав официального календаря бухгалтера

Что и когда сдавать в Пенсионный фонд на УСН

Что и когда сдавать и платить в Фонд соцстрахования на УСН

Что и когда сдавать и платить в ФНС на УСН

Календарь бухгалтера – 2019 для ИП и организаций на УСН

Итоги

Состав официального календаря бухгалтера

Официальным календарем могут пользоваться бухгалтеры всех организаций, в том числе ведущие учет на УСН.

Календарь, представленный в справочно-правовых системах, как правило, состоит из 4 частей:

  1. Календарь по установленным датам, которые одинаковы для всех. Выглядит он как обычный календарь с датами, помеченными гиперссылками. По ним можно пройти и посмотреть, какой вид отчетности или платежа приходится на эту дату и какого плательщика он касается.
  2. Календарь по неустановленным датам. Эти даты относятся к каким-либо определенным событиям. Здесь приведен список всех официальных нормативных актов, в которых можно уточнить вопросы, касающиеся сдачи отчетности и оплаты. Но если речь идет об УСН, такой календарь не подходит.
  3. Группировка дат по событиям. Этот табличный список может быть очень полезен, если перед глазами есть перечень налогов, которые нужно платить или по которым должен отчитываться налогоплательщик. Здесь перечислены все события и приведены даты. Упрощенная система налогообложения выделена отдельной строкой.
  4. Правила переноса сроков. Содержит список всех постановлений, касающихся этих правил.

В целом ориентироваться в календаре бухгалтера достаточно просто. Однако если речь идет только об УСН, то нужно внимательно следить за тем, какие даты относятся исключительно к этому режиму.

Многие его даты легко запомнить, потому что варианты сроков для УСН не отличаются разнообразием.

Для них, как и для всех сроков, касающихся сдачи отчетности и уплаты налогов, действует правило переноса даты, попадающей на выходной день, на ближайший следующий рабочий день.

Обратите внимание, что в календаре не приведены сведения о сроках уплаты:

  • НДФЛ, подчиняющихся своим особым правилам;
  • региональных налогов и сборов, сроки которых устанавливаются законами субъектов РФ и могут существенно различаться.

Вариант официального календаря бухгалтера на 2019 год представлен в нашем сервисе «Календарь бухгалтера».

Что и когда сдавать в Пенсионный фонд на УСН

С 2017 года объем обязательной отчетности, сдаваемой непосредственно в Пенсионный фонд, существенно сокращен. Связано это с тем, что отчеты с данными по начисленным/уплаченным взносам с того года стали сдаваться в ИФНС. Туда же теперь делаются и платежи по взносам.

Отчетность, сдаваемая в ПФР, касается только работодателей. Состоит она:

  • из отчетности по стажу работников (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1), сдаваемой по завершении каждого года не позднее 1 марта следующего за ним года;
  • сведений о застрахованных лицах, трудившихся у работодателя в прошедшем месяце (форма СЗВ-М), подаваемых не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

О правилах составления и сдачи ежегодной отчетности читайте в статье «Как заполнить и сдать отчетность в ПФР за год?».

Что и когда сдавать и платить в Фонд соцстрахования на УСН

Аналогичная ситуация создалась и в отношении отчетности в ФСС, поскольку контроль за основным объемом взносов (в части страхования по нетрудоспособности и материнству) перешел к налоговым органам.

Однако в ФСС работодателям по-прежнему нужно сдавать ежеквартальный отчет по взносам на травматизм (форма 4-ФСС), представляя его в месяце, наступающем по завершении каждого из кварталов, не позднее:

  • 20 числа, если отчет сдается на бумаге (это доступно страхователям со среднесписочной численностью работников не более 25 человек);
  • 25 числа, если его подают электронно.

И оплачиваются они по-прежнему в ФСС с той же периодичностью (ежемесячно) и в тот же срок (не позднее 15 числа месяца, идущего вслед за отчетным).

Подробнее об этих взносах – в этом материале.

Сохранилась и необходимость ежегодного подтверждения вида деятельности, осуществляемого страхователем. Документы для этого, составленные по данным прошедшего года, нужно сдать в ФСС не позднее 15 апреля следующего за ним года.

Что и когда сдавать и платить в ФНС на УСН

В ФНС налогоплательщиками, применяющими УСН, 1 раз за год (по его завершении) сдается декларация по УСН-налогу.

Сроки ее представления для фирм и ИП различаются: организации декларацию сдают раньше — не позднее 31 марта года, наступающего после отчетного, а предприниматели имеют больше времени для ее подготовки и сдают этот отчет не позже 30 апреля. В 2019 году 31 марта — воскресенье, поэтому фирмы смогут отчитаться еще и 01.04.2019.

Платят УСН-налог ежеквартально (авансовые платежи) в срок не позднее 25 числа месяца, наступающего по окончании очередного квартала. Платеж по итогам года осуществляется в сроки, совпадающие с датами подачи УСН-отчетности и поэтому различающиеся для юрлиц и ИП.

Если у организации есть основания для начисления и уплаты земельного, транспортного или водного налога, налога на имущество от кадастровой стоимости, то она сдает отчетность по ним и осуществляет платежи в законодательно установленные для этого сроки.

Для ИП расчет имущественных налогов делает ИФНС, и он уплачивает их так же, как прочие физлица, — один раз за год на основании уведомления, присланного из налоговой, в единый срок, установленный для платежей физлиц (до 1 декабря года, наступающего за расчетным).

Работодатели подают в ИФНС:

  • ежеквартальный сводный отчет по страховым взносам, сдаваемый в срок не позднее 30 числа месяца, наступающего после отчетного квартала;
  • ежеквартальный отчет, отражающий суммы и сроки причитающегося к уплате НДФЛ (форма 6-НДФЛ), который сдается в срок не позже последнего числа месяца, наступающего за соответствующим кварталом, и не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, если в отчете речь идет о последнем квартале отчетного года;
  • ежегодную отчетность о доходах работников (форма 2-НДФЛ), подаваемую в тот же срок, который установлен для сдачи последнего по году отчета формы 6-НДФЛ, если она касается удержанного налога, и сдаваемую раньше (не позднее 1 марта года, наступающего после отчетного), если речь идет о неудержанном налоге.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 2-НДФЛ за 2018 год нужно сдать по новой форме.

Оплата страховых взносов, уплачиваемых в ИФНС, осуществляется ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, идущего за оплачиваемым.

По окончании года (в срок не позднее 20 января) работодатели представляют ежегодный отчет, содержащий сведения о среднесписочной численности его работников.

Календарь бухгалтера 2019 для ИП и организаций на УСН

МесяцПринимающая инстанцияОтчеты и платежиКрайний срок сдачи (оплаты)
ЯнварьПФРОтчет СЗВ-М за декабрь 2018 года

Источник: https://nalog-nalog.ru/usn/avansy_usn/kalendar_buhgaltera_pri_usn/

Отчетность ООО на «упрощенке» (УСН) в 2018 году: сроки сдачи отчетности, бланки

Отчетность ооо на усн в 2018 году график

Упрощенная система налогообложения (далее УСН) «упрощенка» — самая распространенная система налогообложения в России, регулируется она гл. 26.2 Налогового кодекса России (далее НК РФ).

Общество с ограниченной ответственностью или как привычнее звучит ООО как и «упрощенка» является самой распространенной формой небольшого бизнеса в России.

И соответственно, что не требует доказательств это то, что малый бизнес использует правовую форму ООО которая чаще всего использует «упрощенку».

Обратите внимание! Подготовить и сдать отчетность по УСН вы легко можете с помощью онлайн-сервиса «Моё Дело» — Интернет-бухгалтерия для малого бизнеса.

Сервис автоматически формирует отчетность, проверяет её и отправляет в электронном виде. Вам не нужно будет лично посещать налоговую инспекцию и фонды, что, несомненно, сэкономит не только время, но и нервы.

Получить бесплатный доступ к сервису вы можете прямо сейчас по ссылке.

Применять УСН могут не все организации в НК РФ п. 3 статьи 346.12 представлен целый список организаций, которые не могут применять данный режим налогообложения.

Ограничения, относящиеся непосредственно к виду деятельности организации: банки и микрофинансовые организации; страховщики; нотариусы; негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг; ломбарды; организации занимающиеся производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых и проведением, организацией азартных игр; казенные и бюджетные учреждения; иностранные организации; частные агентства занятости.

Также существуют ограничения, которые не зависят от вида деятельности:

  • организации, имеющие филиалы;
  • по итогам года доходы не должны превышать 150 млн.руб.
  • средняя численность работников не превышает 100 человек;
  • остаточная стоимость основных средств, в бухгалтерском учете не превышает 150 млн. рублей.

Если ваша ООО не относится к данным видам деятельности и соответствует ограничениям по доходам, работникам, филиалам и стоимости основных средств, то она может переходить на упрощенную систему налогообложения.

Для перехода на УСН необходимо подать уведомление о переходе в налоговый орган (по месту нахождения организации) в срок с 1 октября по 31 декабря, при этом доходы организации за 9 месяцев не должны превышать 112,5 млн. руб. (вновь созданная организации в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет). Таким образом, вы можете применять УСН с начала нового календарного года.

Важно отметить! УСН можно применять и с другими режимами налогообложения. Если доходы по итогам года превысили 150 млн. рублей, то ваша организация лишается права применения УСН. Для перехода на другой режим налогообложения с начала нового календарного года необходимо до 15 января уведомить налоговый орган.

Налоги, которые заменяет УСН:

  1. Налог на прибыль организаций;
  2. Налог на имущество организаций;
  3. Налог на добавленную стоимость.

В п. 2 ст. 346.11 НК РФ подробно описаны исключения в данном случаи. Остальные налоги (земельный, транспортный, страховые взносы и т. д.) если они относятся к вашей ООО то они оплачиваются в существующем порядке, никаких исключений здесь не вводиться.

При УСН объектом налогообложения могут быть доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор в данном случаи осуществляется самим ООО и он может меняться ежегодно, для этого необходимо уведомить налоговый орган до 31 декабря.

Доходы минус расходы

Ставка 6%Ставка 15%Налог может быть уменьшен на величину страховых взносов, расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности выплаченных за счет ООО и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, но не больше 50% от суммы налогаНетПорядок определения доходов представлен в статье 346.15 НК РФРасходы не учитываютсяПорядок определения расходов представлен в статье 346.16 НК РФПорядок признания доходов и расходов — кассовый метод (346.17 НК РФ)НетМинимальный налог 1% от доходов (в следующие налоговые периоды можно будет списать разницу между мин. налогом и начисленным на убыток, подробно п. 6 ст. 346.18 НК РФ)Налоговый период — годОтчетные периоды: квартал, полугодие, 9 месяцев (Важно отметить! Отчетность ведется нарастающим итогом)

Таким образом, какой из режимов лучше никто не сможет вам сказать, необходимо проанализировать именно вашу деятельность, взвесить все нюансы, вы можете менять данный режим ежегодно.

Отчетность ООО на УСН сроки и формы

Первый квартал является одним из напряженных, так как сдается отчетность за прошедший год, в течение года напряженными являются месяца апрель, июль и октябрь, так как необходимо сдавать отчетность за квартал.

В основном отчетность сдается нарастающим итогом, т.е. за первый квартал, полугодие, 9 месяцев.

Еще необходимо сказать о том, что документы можно сдавать как в бумажном, так и в электронном виде, но существуют определенные требования, на которые необходимо обращать внимание.

ИФНС

Сведения о среднесписочной численности на 1 январяЧисленность рабочих не должна превышать 100 человек.Форма КНД 1110018 бланк утвержден приказом ФНС России № ММ-3-25/174 в 2007 г.Ежегодно, до 20 января, за прошедший годООО с зарегистрированными транспортными средствами уплачивают налог и сдают декларацию. Важно отметить! С 2017 г. декларация имеет новую форму (форма утверждена Приказом ФНС России от 05.12.16 № ММВ-7-21/668@), и отчитываться за 2017 г. необходимо по новой форме (за 2016 г. отчитывались еще по старой форме)Ежегодно, до 1 февраля, за прошедший годООО с земельными участками на балансе (которые признаны объектами налогообложения) уплачивают налог и сдают декларацию. Важно отметить!

Источник: https://delovoymir.biz/otchetnost-ooo-na-uproschenke-usn-v-2017-godu-sroki-sdachi-otchetnosti-blanki.html

Отчетность ООО на УСН в 2018 году — виды, сроки сдачи, как выплачивать дивиденды владельцу компании

Отчетность ооо на усн в 2018 году график

Многие организации в России работают на упрощенной системе налогообложения. Столь популярный выбор обоснован тем, что позволяет существенно снизить налоговую, административную и техническую нагрузку на ООО.

Упрощенная система налогообложения (УСН, упрощенка) – один из четырех специальных налоговых режимов для деятельности бизнесменов, характеризуется более простым порядком ведения отчетности и меньшим количеством уплачиваемых налогов.

Упрощенка объединяет в себя две формы налогообложения, одну из которых организация вправе самостоятельно выбрать:

  • УСН доходы – форма, при применении которой налогом облагается сумма всех полученных доходов, не учитывая при этом произведённые расходы. Налоговая ставка равна не более 6%, при этом, многие регионы имеют право снижать ее на своей территории. Например, в новоиспеченном регионе РФ, Республике Крым, в 2018-2019 году ставка УСН доходы в связи с переходным периодом составляет всего 4%, а в 2016 году была равна вообще 3%.
  • УСН доходы минус расходы – форма, при применении которой налогом облагаются полученные доходы за вычетом произведенных расходов. Размер налоговой ставки в данном случае равен максимум 15%. Региональное законодательство также вправе понижать ее по своему усмотрению (в Крыму в настоящее время она равна 8%).

В данной статье, опираясь на профессиональные навыки юридической компании «Юридическая Москва», рассмотрим порядок применения УСН для ООО в 2019 году.

Срок сдачи отчетности УСН в 2019 году

Ежегодно ООО представляют специальный отчетный документ (УСН декларацию) не позднее 31 марта. Если деятельность не велась, то подается упрощенная нулевая декларация и обязательно сопроводительное письмо об отсутствии коммерческой деятельности. Расчеты авансовых платежей не сдаются, их указывают только в годовом отчете.

За 2017 год компаниям необходимо подать упрощенную декларацию не позднее 2 апреля 2018 года, поскольку 31 марта выпадает на выходной.

Виды отчетности компаний на УСН в 2019 году

По итогам года следует сформировать и предоставить в фискальный орган следующую отчетность:

  • Декларацию по УСН (не позднее 02 апреля 2018 года);
  • Бухгалтерский баланс (до 02 апреля 2018 года);
  • 6-НДФЛ (до 02 апреля 2018 года);
  • Сведения о среднесписочной численности работников (до 22 января 2018 года);
  • Годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе в органы статистики);
  • 2-НДФЛ (справка о доходах физического лица).

Нельзя забывать о не менее важной отчетной документации – отчете о среднесписочной численности работников. Это заявление необходимо предоставить в налоговый орган не позднее 20 января года, следующего за отчетным. Если в ООО никто не работает и не числится, то предоставить этот отчет необходимо, заполнив как нулевой.

Во внебюджетные фонды следует подать:

  • отчет СЗВ-М (в ПФР, ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным);
  • 4-ФСС (в ФСС, на бумажном носителе не позднее 20 числа, в электронном – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным);

Как выплатить дивиденды владельцу компании при УСН

Доход, оставшийся после уплаты всех обязательных платежей (дивиденды) при отсутствии установленных законом препятствий распределяется по решению общего собрания участников юридического лица либо единственного учредителя компании согласно данным бухгалтерского баланса. Срок выплаты обычно устанавливается уставом общества. Дивиденды владельца-физического лица облагаются НДФЛ в размере 13%, а юридического лица – налогом на прибыль (за исключением предприятий-учредителей, владеющих от 50% доли общества).

Предприятия, которые вправе применять специальную систему, применение упрощенного специального режима освобождает предприятие в 2019 году от нижеследующих налогов:

  • НДС;
  • Налог на имущество;
  • Налог на прибыль.

Следует обратить внимание на критерии, при которых юридические лица не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Так, согласно положениям Налогового кодекса РФ, не вправе применять упрощенку следующие компании:

  • Общества, являющиеся иностранными, а также, казенные и бюджетные учреждения;
  • У которых годовой доход в 2018 году превысил 150 млн. рублей (порог годового дохода в 2017 году для сравнения составлял 60 млн. рублей);
  • У которых максимальный доход за 9 месяцев 2017 года составил не более 112,5 млн. рублей;
  • Имеющие филиалы, представительства;
  • Являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
  • В которых доля участия других организаций составляет более 25%;
  • У которых остаточная стоимость основных средств превышает 150 млн. рублей;
  • Которые занимаются следующими видами деятельности: микрофинансовая и игорная деятельность, производство подакцизной продукции и товаров, включая сельскохозяйственные товары, добыча полезных ископаемых, ломбарды, банки и страховые компании, нотариусы и адвокаты, профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Все компании при регистрации, если не заявят о применении специального режима попадают на общую систему налогообложения.

Для того, чтобы перейти на УСН при регистрации, следует подать заявление о переходе на спец.режим вместе с регистрационными документами в налоговый орган либо не позднее 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации компании.

Если действующие фирмы желают осуществить переход на упрощенную систему налогообложения, то данная процедура также подразумевает добровольный характер.

Директор либо доверенное лицо (бухгалтер по доверенности) подают аналогичное заявление о переходе не позднее 31 декабря текущего календарного года. Сообщение подается в налоговый орган по месту постановки на учет в 2 (двух) экземплярах.

На одном налоговый инспектор ставит отметку о принятии и возвращает заявителю, второй забирает.

Сменить действующий налоговый режим на упрощенку можно только один раз в год до конца последнего месяца.

  • ipmaster
  • Распечатать

Источник: https://ipexperts.ru/biznes/otchetnost-ooo-na-usn.html

Отчетность ООО на УСН в 2019 году: таблица, сроки сдачи с 1 января, календарь бухгалтера

Отчетность ооо на усн в 2018 году график

В 2019 году ООО на УСН сдают отчетность за 2018г. в налоговую, ПФР, ФСС и Росстат. В статье таблица со сроками сдачи, актуальные образцы документов и полезные ссылки.

Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт

Полный доступ на месяц! — Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух».

Позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Внимание! Мы подготовили бланки и образцы документов, которые помогут вам правильно отчитаться в налоговую и фонды, а также своевременно уплатить налоги и страховые взносы. Скачивайте бесплатно: 

Отчетность ООО на УСН в 2019 году меньшая по объему в отличие от компаний на общей системе налогообложения. Фирмы на упрощенке не являются плательщиками налога на прибыль, НДС и, в большинстве случаев, — налога на имущество. 

Заполняйте отчетность по УСН и сдавайте ее онлайн в программе БухСофт. Она использует всегда актуальные формы и учитывает последние изменения законодательства. Перед отправкой декларации тестируются всеми проверочными программами ФНС. Попробуйте бесплатно:

Заполнить декларацию по УСН онлайн

Какую отчетность сдает ООО на УСН?

Отчетность ООО на УСН в 2019 году условно разделяют на документы, которые нужно сдавать обязательно и представляемые в контролирующие органы при наличии налоговой базы или проводимых в учете операций. Так, к не обязательным формам относятся декларации по земельному налогу и налогу на транспорт в собственности ООО, по налогу на имущество, исчисляемому с кадастровой стоимости объектов и т. п. 

Какую отчетность сдает ООО на УСН в 2019 году — смотрите полный список отчетности и сроки ее сдачи в таблице следующего раздела.

Сроки сдачи отчетности ООО УСН 2019

В таблице мы привели крайнюю дату сдачи документов в соответствии с нормами законодательства и по факту в 2019 году. 

Таблица 1. Сроки сдачи отчетности ООО УСН 2019

Вид отчетностиСроки сдачи отчетности ООО УСН 2019 согласно законодательствуДата представления по факту
Обязательная
СЗВ-МЗаполнить онлайн>>>15 число след. за отчетным мес. (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ)
  • 15 января
  • 15 февраля
  • 15 марта
  • 15 апреля
  • 15 мая
  • 17 июня
  • 15 июля
  • 15 августа
  • 16 сентября
  • 15 октября
  • 15 ноября
  • 16 декабря
6-НДФЛЗаполнить онлайн>>>Последний день след. за отчетным мес. (п. 2 ст. 230 НК РФ)
  • 31 января
  • 30 апреля
  • 31 июля
  • 31 октября
4-ФССЗаполнить онлайн>>>след. за отчетным мес. (п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)
  • 21 января (бумажная);
  • 25 января (электронная);
  • 22 апреля (бумажная);
  • 25 апреля (электронная);
  • 22 июля (бумажная);
  • 25 июля (электронная);
  • 21 октября (бумажная);
  • 25 октября (электронная)
Расчет по страховым взносамЗаполнить онлайн>>>30 число мес., след. за отчетным кв. (п. 7 ст. 431 НК РФ)
  • 30 января
  • 30 апреля
  • 30 июля
  • 30 октября
Необязательная
Декларация по налогу на прибыльЗаполнить онлайн>>>28 число  мес., след. за отчетным кв. (п. 3 ст. 289 НК РФ)
  • 28 января
  • 29 апреля
  • 29 июля
  • 28 октября
Декларация по НДС Заполнить онлайн>>>25 число мес., след. за отчетным кв. (п. 5 ст. 174 НК РФ)
  • 25 января
  • 25 апреля
  • 25 июля
  • 25 октября
Отчетность по водному налогу20 число мес., след. за отчетным периодом (п. 1 ст. 333.15 и п. 2 ст. 333.14 НК РФ)
  • 21 января
  • 22 апреля
  • 22 июля
  • 21 октября
Декларация по ЕНВД(при совмещении)Заполнить онлайн>>>20 число мес., след. за отчетным периодом (п. 3 ст. 346.31 НК РФ)
  • 21 января
  • 22 апреля
  • 22 июля
  • 21 октября

Сроки уплаты налога при УСН в 2019 году

Компании обязаны ежеквартально перечислять авансовые платежи по единому налогу при применении УСН. Сроки уплаты установлены статьей 346.21 Налогового кодекса. Мы собрали их в таблице 2.

Таблица 2. Когда вносить в бюджет платежи по единому налогу при УСН за 2019 год

Вид платежа Крайняя дата 
Авансовый за 1 квартал 25 апреля
Авансовый за 2 квартал 25 июля
Авансовый за 3 квартал 25 октября
Налог за год31 марта 2020

Обратите внимание: днем уплаты авансового платежа или налога считается день, когда ООО передало в банк платежное поручение на их перечисление со своего расчетного счета на счет Казначейства. Средств на счете должно быть достаточно для проведения платежа. 

Если крайняя дата приходится на выходной или праздничный день, то перечисление суммы можно произвести в ближайший рабочий день.

Также возможен зачет текущего обязательства по уплате имеющейся у ООО переплаты. В данной ситуации днем уплаты считается дата, когда ИФНС приняла решение о зачете после получения от ООО соответствующего заявления (форму см. выше) (п. 3 ст. 45 НК РФ).

Авансовый платеж или налог не будут считаться уплаченными, если платежка:

  • отозвана из банка;
  • имеет реквизиты Казначейства, в которых содержатся ошибки (номер счета и название банка получателя), мешающие зачислению суммы в бюджет региона.

Авансовый платеж за ООО может перечислить иное лицо: 

  • компания;
  • ИП;
  • физлицо, не являющееся ИП.

Условия проведения платежа третьим лицом аналогичны перечисленным выше.

По ссылке смотрите бланк формы пм пром.

Сроки уплаты страховых взносов ООО на УСН в 2019 году

Платить в ФНС обязательные страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование своих работников ООО должны ежемесячно, не позже 15 числа следующего месяца.

Страховые взносы на “травматизм” ООО уплачивает в Фонд соцстраха.

Если крайняя дата приходится на выходной либо праздничный день, то перечисление суммы можно произвести в ближайший рабочий день.

Сумму взносов за текущий месяц нужно уменьшать на суммы, уплаченные ранее. При этом согласно статье 431 Налогового кодекса, суммы на страхование на случай наступления временной нетрудоспособности, а также взносы по материнству можно дополнительно уменьшить на затраты на обязательное социальное страхование.

Таблица 3. Когда платить страховые взносы в 2019 году: календарь бухгалтера

ПериодДата уплаты согласно законодательствуДата уплаты по факту
За январьНе позднее 15 числа следующего месяца (ст. 431 НК РФ)15.02.2019
За февраль

Источник: https://www.buhsoft.ru/article/1447-otchetnost-ooo-usn-2019

Новая отчетность ООО на УСН в 2018 году: таблица и сроки сдачи

Отчетность ооо на усн в 2018 году график
Состав и сроки сдачи новой отчетности ООО на УСН в 2018 году мы собрали в удобные таблицы. Смотрите график сдачи всей отчетности для упрощенцев по налогам, взносам, бухучету и зарплате.

Не у всех организаций, которые работают на упрощенке, отчетность одинаковая. Состав и сроки отчетности зависят от операций, которые совершает организация в 2018 году и от наличия работников.

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности за 2018 год ООО на УСН

Независимо от статуса и вида деятельности все компании составляют бухгалтерскую отчетность. Малые компании, которые вправе применять упрощенные способы бухучета, могут сдать всего две формы — баланс и отчет о финансовых результатах. А показатели в них можно приводить укрупненно. Подробности читайте в рекомендации «Кто, как и когда обязан представить бухгалтерскую отченость».

Важно не исказить отчетность. Ведь если хотя бы в одной строке будет отклонение от фактического значения на 10 процентов или больше, то главбуху грозит штраф — от 5000 до 10 000 руб. (ст. 15.11 КоАП).

Если ошибку все же допустили, алгоритм ее исправления зависит от того, насколько она существенна и когда вы ее обнаружили. В памятке с примерами от экспертов Системы Главбух вы найдете готовые решения для разных ситуаций, как исправить ошибку в учете и бухотчетности. 

Сроки сдачи бухотчетности за 2018 год выпадают на 1 апреля 2019 года из-за переноса с нерабочего дня 31 марта. Экземпляр отчетности сдают налоговикам и в органы статистики (ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, ст. 23 НК).

Таблица. Сроки сдачи бухгалтерской отчетности ООО на УСН за 2018 год

Форма отчетности и отчетный периодСрок представления по законодательствуКрайний срок сдачи с учетом переносов из-за выходных и праздников
Бухгалтерская отчетность (годовая)Не позже 31 марта следующего года1 апреля 2019 года

Налоговая отчетность ООО на УСН в 2018 году

Компании, которые работают на упрощенной системе, обычно не платят НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Вместо этих налогов они перечисляют единый налог. Сроки сдачи отчетности по УСН за 2018 год — 1 апреля 2019 года.

Получается, организации на УСН не обязаны сдавать в ИФНС декларации по НДС, налогу на прибыль и по имуществу.  Но есть исключения:

  • налог на имущество платят с объектов , налоговой базой для которых является кадастровая стоимость. Все условия, при которых компании на УСН платят налог на имущество, смотрите в статье «Компаниям на упрощенке напомнили о налоге на имущество»;
  • налог на прибыль перечисляют с доходов контролируемых иностранных компаний, дивидендов и процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам;
  • НДС придется рассчитать при проведении операций по договорам совместной деятельности, доверительного управления имуществом, а также по концессионным соглашениям. Также это надо сделать при импорте товаров, операциях как налоговый агент или если вы как продавец выставили счет-фактуру с налогом.

Состав и сроки сдачи отчетов организаций по налогам, сборам и страховым взносам за 2018 год смотрите в таблице. Можете сразу перейти к нужной форме, заполнить или распечатать ее и повесить на видном месте как памятку.

Допустим, упрощенщик выставил счет-фактуру с НДС или исполнял обязанности налогового агента. Тогда он представляет декларацию по НДС.

Есть недвижимость, по которой налог на имущество считают с кадастровой стоимости? Значит декларация по налогу на имущество и расчеты авансовых платежей по нему нужны. Совмещаете УСН и вмененку? Декларация по ЕНВД тоже нужна.

Как сдавать налоговую отчетность, а также штрафы, если не соблюдать сроки сдачи отчетности отчетности за 2018 год, смотрите в видео-лекции Высшей Школы Главбуха в курсе «Отчетность» программы «Налоговое и финансовое планирование (код В)».

Таблица. Сроки сдачи налоговой отчетностиООО на УСН в 2018 году 

Форма отчетности и отчетный периодСрок представления по законодательствуКрайний срок сдачи с учетом переносов из-за выходных и праздников
Декларация УСН (годовая)Не позже 31 марта следующего года2 апреля 2018 года за 2017 год, 1 апреля 2019 года — за 2018 год
Декларация по НДС (отчетный период – квартал)Не позже 25 дней после окончания квартала25 января 2018 за 4 квартал 2017 года
за отчетные периоды 2018 года: 25 апреля, 25 июля, 5 октября 
Декларация по налогу на прибыль (отчетный период – I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)Не позже 28 дней со дня окончания отчетного периода, годовая – не позже 28 марта28 марта 2018 за 2017 год
за отчетные периоды 2018 года: 28 апреля, 30 июля, 29 октября 
Декларация по налогу на имуществоНе позже 30 марта следующего года30 марта 2018 за 2017 год
Расчет авансового платежа по налогу на имущество (отчетный период – I квартал, полугодие, 9 месяцев или I квартал, II квартал и III квартала для налога по кадастровой стоимости)Не позже 30 дней после окончания отчетного периодаза отчетные периоды 2018 года: 3 мая, 30 июля,30 октября 

Источник: https://www.glavbukh.ru/art/82497-otchetnost-ooo-na-usn-v-2018-godu-tablitsa-i-sroki-sdachi

Календарь сдачи отчетности при усн

Отчетность ооо на усн в 2018 году график

Сроки сдачи отчетности и уплаты налога при УСН в 2018 году. Рассмотрим в статье, какие отчеты нужно сдать индивидуальному предпринимателю на УСН в 2018 году, в том числе за 2017 год. Вы находитесь на странице календаря отчетности на 2018 год.

Таких переносов много, поэтому у бухгалтера будет больше дней на то, чтобы подготовить и отправить отчеты. Декларация по УСН для ИП за 2018 г. Отчетность по УСН в 2017-2018 году. Согласно налоговому календарю на 2017 год, сроки сдачи отчетности по УСН следующие.

В видео на конкретном примере показывается как рассчитать примерные налоги для Вашего ООО на разных системах налогообложения.

Календарь отчетности — один из главных инструментов ответственного бухгалтера, сверяясь с ним вы не пропустите ни одни сроки отчетности, будь то сроки сдачи ПФР, баланса и др.

Абсолютно все бизнесмены на УСН обязаны сдавать в налоговую инспекцию годовую декларацию. Какие сроки сдачи установлены для ИП на УСН? Новая отчетность СЗВ-М сроки сдачи в 2016 году.

Подробнее про УСН и отчётность на этой системе налогообложения читайте в статье Упрощённая система налогообложения. О датах сдачи документов и перечисления платежей было написано выше. УСН или «упрощенка» для ООО — особая система сдачи налоговой отчетности среди организаций.

В ФСС в 2018 году все также нужно сдавать только одну форму. Отчетность ООО на УСН в 2018 году: сроки сдачи в таблице. В какие сроки нужно сдавать декларации ИП и другим предприятиям. Собственник ООО должен знать возможные последствия 2.

1 Сроки сдачи отчетности в 2016 году на УСН. Именно этот пункт зачастую является решающим для предпринимателей.

Налогоплательщики, которые выбрали УСН либо ЕНВД, в том числе и те, которые в своей работе Отчетность предпринимателей при ЕНВД довольно простая.

В случае нарушения установленных сроков предусматриваются определенные меры наказания.

Календарь бухгалтера: сроки сдачи отчетности 2018

Система налогообложения ОСН УСН+ЕНВД УСН ОСН+ЕНВД ЕСХН ЕНВД. Доступная стоимость на услуги УСН — сдача налоговой отчетности в Смоленске в рамках договора бухгалтерских услуг. Календарь бухгалтера на 2018 год — сроки сдачи отчетности, таблица которых учитывает все популярные налоги РФ.

Как выглядит налоговый календарь в 2018 году. Сроки сдачи налоговой отчетности в 2016 году по календарю. Календарь сдачи отчетности и оплаты налогов и сборов на I квартал 2019 г. Представление уведомления об отказе от применения УСН и ЕСХН в 2019 г. Все юр.

лица, а так же ИП, применяющие УСН или ЕСХН.

Сроки сдачи отчетности организациями и ИП в налоговую, ПФР, ФСС и статистику в 2019 году. В 2019 году отчет по СЗВ-М отправляем в ПФР не позднее: Отчетный период Срок сдачи СЗВ-М в 2019 году, не позднее: за декабрь 2018 года 15 января 2019 года январь 2019 года Судебная практика по усн 25.12.2018.

Использование такой льготной системы исчисления налогов, как упрощенная, также предполагает обязанность налогоплательщиков, находящихся на ней, сдавать определенный перечень отчетов и деклараций. В системе реализованы все возможные бухгалтерские и налоговые отчеты. Сроки сдачи отчетности для ИП и ООО в 2018 году.

Декларация (авансовый расчет) по налогу на имущество за 1 квартал 2019 г. Форма по КНД 1152026. Отчетность предпринимателей при ЕНВД довольно простая.

Календарь сдачи отчетности для организаций и ИП в 2017 году. Сроки сдачи отчетности при УСН в 2018 году. Срок сдачи единой упрощенной налоговой декларации — 2017. Годовой отчет остается также со сроком сдачи до 1 марта года следующего за отчетным. 2.

3 Ответственность за отчетность на УСН. Ниже приведена таблица отчетности ИП на упрощенке с работниками и без них. Заказывайте на сайте или звоните по номеру ☎ + 7 (4812) 701-700.

Зайдите в программу и проверьте все важные даты по сдаче отчетности, уплаты налогов и выплат работникам.

Дата представления по закону в 2019 году. Сведения о среднесписочной численности сотрудников — до 20 января. Календарь налогов сразу на два года 2017-2018 годы в сравнительных таблицах.

Бухгалтерская отчетность для малых предприятий — это Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. О порядке отчетности мы написали выше, смотрите детально в таблице.

Бухгалтерская отчетность до 31 марта (один экземпляр отправляется в статистику).

Отчетность организаций (ООО) на УСН и ОСНО в 2018 году

Ниже размещен календарь сдачи отчетности на 2019 год. Порядок и сроки сдачи налоговой декларации по УСН. До торжественного момента, когда упрощенцы будут отчитываться за 2015 год, еще есть время.

Срок сдачи согласно нормативным документам. Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС, ФСС, ПФР. Книгу учета полученных доходов и совершенных расходов (КУДИР) обязаны вести все ООО, применяющие упрощенную систему налогообложения.

Какую отчетность нужно сдавать ИП и ООО на упрощенной системе налогообложения?

  1. Декларирование и налог за 2018 год.
  2. 0 3870 7 минут читают.
  3. Сроки сдачи отчетности 2018.

Какую отчетность сдавать в 2016 году при УСН. Декларация по УСН до 31 марта для организаций, до 3 мая для ИП. Электронная отчетность, программы для сдачи отчетности в электронном виде.

Таким образом сдача отчетности при УСН — предполагает предоставление нескольких отчетных форм в контролирующие органы в сроки строго отведенные в соответствии с законодательсвом.

УСН — сроки сдачи и уплаты 2018 год по этому спецрежиму оставил без изменений, однако есть некоторые нюансы, связанные с правилом переноса Календарь сдачи отчетности в 2018 году. Срок сдачи: до 22 января на бумаге, до 25 января в электронном виде.

При совмещении режимов помогу определить сумму дохода для УСН (в качестве дополнительной опции). Отчетность компании по УСН должна сдаваться вовремя и в определенном порядке. Отчетность по взносам за 3 квартал 2018 года, расчет по имуществу. Программа «Упрощенка 24/7» настроила персональный календарь бухгалтера на 2019 год.

При какой численности работников сдавать отчет в электронном виде. Календарь подачи отчетности в 2017 году. Ведение бухгалтерского учета — ответственный и тяжелый труд. Календарь налогоплательщика. для юридических лиц.

4 Календарь ИП на 2018 год и сроки сдачи отчетности на УСН. В календарь бухгалтера на 2016 года включен график сдачи отчетности в 2016 году (с учетом 6-НДФЛ и ежемесячной отчетности в ПФР) и вся годовая отчетность за 2015 год. Какие отчеты в налоговую сдает ООО на УСН в 2017 году.

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности за 2015 год. Декларация по ндс на усн сроки Порядок сдачи отчетности при УСН в 2018 году Отчетность УСН 2018 года формируется по тем же правилам, которые действовали в прошлом году.

Общество с ограниченной ответственностью — юридическое лицо, к которому со стороны ФНС предъявляются определенные требования.

Предлагаем Вам Календарь бухгалтера 2016.

Так что, не срывайте сроки сдачи отчетности ⠀. Конкретные виды и сроки отчетности зависят от выбранной системы налогообложения — ОСНО, УСН, ЕНВД. Предпринимателю помимо сдачи декларации УСН необходимо вести книгу КУДиР. Упрощенная система налогообложения предполагает сдачу годовой декларации по единому налогу в связи с использованием УСН.

Об особенностях представления статистической отчетности в некоторых случаях. Произойдут некоторые обновления в бланках. С этого года вводятся новые бланки отчетов по нескольким налогам.

Здесь вы найдете сроки сдачи отчетности — как бухгалтерской, так и Календарь можно настроить так, что вы будете видеть только нужную вам отчетность.

Ожидаемые изменения в сроках сдачи бухгалтерского отчета на 2019 год не оправдались, некоторые новые пункты затрагивают отдельные формы отчетности, но в целом порядок сдачи не изменился.

Работа бухгалтером в Санкт-Петербурге м. Московские ворота

СЗВ-М за октябрь 2018: срок сдачи, бланк, образец. Уточнили правила учета основных средств при УСН. Несмотря на простоту сдачи отчетности, индивидуальным предпринимателям крайне важно следить за тем, есть ли изменения в законодательстве. Упрощенная система налогообложения (УСН).

Сроки сдачи других обязательных отчетов при УСН в 2018 году. Налоговая декларация года, по существующему законодательству, подается в соответствующие налоговые органы до 31 марта года, следующего за декларируемым. Упрощенную систему налогообложения могут выбрать как организации, так и ИП.

В таблице приведен список отчетности за 2018 год в 2019 году, а также за кварталы 2019 годад для ООО на упрощенке.

О том, как изменятся сроки сдачи отчетности в 2019 году в связи с принятием целого ряда изменений в налоговый кодекс, известно Календарь бухгалтера: когда сдавать декларации УСН и справки НДФЛ по кварталам.

Необходимо досконально знать правила ведения тех или иных отчетностей, в срок сдавать все отчеты, рассчитывать суммы налогов и заработных плат … Установлены новые сроки сдачи отчетности для ИП на 2018 год, для категории находящейся на упрощенке. Декларацию по «упрощенке» предоставляют в налоговую один раз в год.

Сдача отчетности и оплата налогов на УСН. Сдача налоговой отчетности и уплата налогов являются обязанностью предпринимателя. Календарь бухгалтера на 2016 сроки сдачи отчетности таблица УСН — все эти элементы важны, если система более сложная, а для данной вопрос состоит в том, чтобы была запомнена одна дата до которой должна сдаваться отчетность.

Отчетность ООО на УСН в 2019 году — таблица со сроками сдачи

Сервис для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности, разработанный для малых предпринимателей. Налоговый календарь бухгалтера 2019 УСН.

Какова бухгалтерская и налоговая отчетность ООО на УСН в 2018 году? Отчетность за 2018 год сдается в такие сроки: Заполненная форма декларации по единому Таблица: нулевая отчетность для юридических лиц на УСН. Дата сдачи отчетности определяется по почтовому штемпелю.

Виды и сроки сдачи отчетности для ООО и ИП на УСН в контролирующие органы в 2018 году. Календарь сдачи деклараций и платежей по налогам зависит от режима налогообложения Общие виды отчётностей для ООО на УСН, ОСНО и ЕНВД.

Когда на предприятии на балансе числятся работники, форма отчетности будет немного иной, чем без служащих. Но не факт, что при сдаче отчетности не возникнет проблем. В этот срок входит не только моя работа, но и время, необходимое вам для передачи мне данных.

Упрощенная система налогообложения (УСНО, упрощенка) для ИП и ООО в 2018 году. В 2018 сдача отчетности упрощенцами отметилась особенно заметным новшеством: лимит доходов, на котором разрешается использовать эту форму отчетности, будет повышен до 120 млн. рублей.

Сдача отчетности УСН для ООО и ИП на выгодных условиях.

Сроки сдачи отчётностив 2018 году для ИП на УСН, работающих самостоятельно или с привлечёнными, принятыми по трудовому договору сотрудниками, одинаковы, а объём отчётной документации разный.

Саму книгу КУДиР сдавать в налоговую не нужно, так же ее не надо регистрировать в налоговой. Календарь уплаты налогов и сдачи отчётности: До 17 декабря: ▪ Сдаём СЗВ-М за ноябрь ▪ Подать ИП заявление на Патент на 2019 год.

Налоговый календарь на 2019 год: сроки сдачи отчетности для ИП на УСН.

Ежегодно тысячи бухгалтеров и ИП пользуются этим удобным инструментом в работе с максимально полной информацией о нормативных документах.

Подробную информацию о сроках читайте в статье. Календарь бухгалтера при усн на 2018 год Календарь сдачи отчетности в 2018 году Календарь ип на 2018 год и сроки сдачи отчетности на усн.

Сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2018 году, отчетов в ПФР и ФСС: таблица и календарь для бухгалтера с датами представления.

Штраф за несдачу отчета МСП в Росприроднадзор Малые и средние предприятия обязаны представлять специальную годовую форму об экологических отходах.

Начиная с 2013 года предприятия, применяющие УСН, обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию (Федеральный закон № 402-ФЗ О бухгалтерском учете). Особенности налогового календаря для ИП на УСН без работников на 2018 год. Календарь бухгалтера ООО на УСН в 2017 году.

Отчетность УСН при платежах Упрощенная система налогообложения имеет значительное количество преимуществ, главным из которых является необходимость подачи документов раз в год.

Ассоциация практикующих экологов направила в МЭ РК предложение по переносу срока сдачи ежеквартального отчета до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Таблица сроков сдачи отчетности для бухгалтеров на 2019

Календарь отчетности бухгалтера на 2018 год. Таблица содержит разделы по ЕНВД, УСН и ОСН. Календарь сдачи налоговой отчетности для бухгалтера организации и ИП показывает основные налоги и платежи по самым популярным налоговым режимам. Отчетность ООО на УСН: какие отчеты сдают на упрощенке. Будет больше дней, чтобы подготовить и отправить отчеты.

Справка 2-НДФЛ до 1 апреля (на бумаге — до 10 человек). Календарь бухгалтера поможет сориентироваться в определении крайних сроков сдачи отчетности и осуществления платежей.

Источник: http://pseudomonau.ga/1484-kalendar-sdachi-otchetnosti-pri-usn

Юр-решение
Добавить комментарий